为进一步提高审计整改实效,积极推进审计问题整改,强化内部管控,今天下午,市公交集团组织召开审计工作会议。集团党委委员、纪委书记于俊龙出席会议并讲话,集团相关部室负责人及下属单位分管领导、职能部室负责人参加会议。
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会上,集团内部审计部反馈履职待遇和三公经费使用情况专项审计及食堂经营管理情况专项审计相关问题,就整改情况提出意见及建议;各下属单位汇报交流涉及问题整改情况。
于俊龙概括总结2024年度以来集团开展的内外部审计工作,对下一步做好审计整改工作作出系统部署:
一是统一思想,压实整改责任。按照职责分工落实整改责任,对于涉及协同的整改事项,推动多部门积极配合,杜绝推诿扯皮现象,共同推动整改落地。
二是明确重点,制定整改方案。建立问题清单、任务清单、责任清单,制定切实可行的整改方案,明确整改措施和时限,实行清单化、闭环式管理。
三是强化监督,推进整改进度。建立整改跟踪台账,定期对整改情况进行实地检查与资料复查。同时完善整改结果运用,以整改的实际成效推动公交各项工作走深走实。